RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.savitaipale.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.savitaipale.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.03.2026/Pykälä 34
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta
Kunnanhallitus 30.03.2026 § 34
115/09.00/2024
Valmistelija Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 7244 603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi
Vuosittain laadittavassa toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit sekä vahinkoriskit.
Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen tulee antaa toimintakertomuksessa tiedot mm. siitä miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.
Tekninen sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunta tekevät oman toimialan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Kunnanhallitus arvioi oman toimialansa sekä koko kunnan kattavaa laajempaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuutta. Toimintakertomukseen koostetaan näistä kaikista vaadittavat selonteot.
Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä
Päätösehdotus Kunnanhallitus kuulee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2025 kunnanhallituksen osalta ja merkitsee selvityksen tiedokseen.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia |